Hiện tại công ty mình đang bị chênh lệch số dư có tk 131 giữa sổ sách & thực tế. Sổ sách thì còn dư trong khi thực tế không còn, tất cả hóa đơn cũng đã xuất trả hết cho khách chứ không nợ. Vậy mình cần xử lý thế nào cho khoản chênh lệch này ạ?
Hiện tại công ty mình đang bị chênh lệch số dư có tk 131 giữa sổ sách & thực tế. Sổ sách thì còn dư trong khi thực tế không còn, tất cả hóa đơn cũng đã xuất trả hết cho khách chứ không nợ. Vậy mình cần xử lý thế nào cho khoản chênh lệch này ạ?