- Tham gia
- 31/3/21
- Bài viết
- 19
- Thích
- 2
em muốn hỏi sau khi phân bổ thuế gtgt đầu vào dùng chung, phần không được khấu trừ thì đưa vào chi phí, hoặc nguyên giá.tại kỳ phân bổ mình đã hạch toán chi phí, hoặc nguyên giá rồi.thì cuối năm sau khi phân bổ lại sẽ chênh lệch tăng giảm thuế khấu trừ.như vậy phần không đc khấu trừ sau khi phân bổ lại sẽ chênh lệch với lúc mình hạch toán hàng kỳ trc đó thì phải làm sao ạ.phải hạch toán lại hết các bút toán trc hay sao ạ?