Cháo ac, e có 1 số hđ đầu vào các quý của năm 2022-2023 bị sót quên chưa kê khai, đến bây giờ phát hiện e kê vào kì nào cho đúng thông tư nghị định ạ, các quý sót hđ đó e có phát sinh thuế phải nộp, đã nộp đầy đủ rồi a. Mong cả nhà giúp đỡ ạ
Cháo ac, e có 1 số hđ đầu vào các quý của năm 2022-2023 bị sót quên chưa kê khai, đến bây giờ phát hiện e kê vào kì nào cho đúng thông tư nghị định ạ, các quý sót hđ đó e có phát sinh thuế phải nộp, đã nộp đầy đủ rồi a. Mong cả nhà giúp đỡ ạ
nghị đinh 126 "....Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại....". e thấy có đoạn trích dẫn này, e hiểu là khi khai vào tờ KKBS mà chỉ tăng hoặc giảm thuế GTGT còn dc khấu trừ chuyển kì sau thì mới kê gộp HĐ vào kì hiện tại. Trường hợp bên e nếu KKBS thì giảm số thuế phải nộp kì gốc có HĐ sót, Vậy e phái giải trình và áp dụng điều nào để mình KK kì hiện tại cá HĐ sót dcà a.
nghị đinh 126 "....Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại....". e thấy có đoạn trích dẫn này, e hiểu là khi khai vào tờ KKBS mà chỉ tăng hoặc giảm thuế GTGT còn dc khấu trừ chuyển kì sau thì mới kê gộp HĐ vào kì hiện tại. Trường hợp bên e nếu KKBS thì giảm số thuế phải nộp kì gốc có HĐ sót, Vậy e phái giải trình và áp dụng điều nào để mình KK kì hiện tại cá HĐ sót dcà a.