Các bạn giúp mình với. Đơn vị có chứng từ để hoàn ứng Nợ TK 141. Nhưng có cách nào hạch toán mà không ảnh hưởng tới nguồn hay chi phí trong năm không (theo thông tư 107). Mình chưa tìm được tài khoản đối ứng với tài khoản 141 trong trường hợp này.
Các bạn giúp mình với. Đơn vị có chứng từ để hoàn ứng Nợ TK 141. Nhưng có cách nào hạch toán mà không ảnh hưởng tới nguồn hay chi phí trong năm không (theo thông tư 107). Mình chưa tìm được tài khoản đối ứng với tài khoản 141 trong trường hợp này.