Hiện tại cty em có ghi sổ sách riêng cho chi nhánh, khi quyết toán giải thể Chi nhánh thuế GTGT còn được khấu trừ của chi nhánh được chuyển về công ty mẹ để được khấu trừ tiếp. em chưa biết Cty nhận tiền thuế đầu vào này mình hạch toán như nào ạ. Nợ 1331/ có 1361, sau đó kết chuyển 1361/4211 như vậy có đúng không ạ. Nhờ anh chị chỉ hô em bút toán này với ạ. Em cảm ơn.