- Tham gia
- 13/9/19
- Bài viết
- 31
- Thích
- 8
Mình đang làm BC VAT quý 3 thì phát hiện 1 hóa đơn đầu ra xuất sai thuế suất nhưng số tiền thuế vẫn đúng (bên HDDT nói có thể do không lưu nháp trước khi phát hành nên bị nhảy thuế suất), mình đã lập hóa đơn điều chỉnh mức thuế suất ở tháng 10.
Vậy báo cáo quý 3 mình có kê khai PL 142 không ạ? (vì các hóa đơn khác bên mình không được giảm thuế, chỉ có 1 hóa đơn được giảm nhưng thuế suất trên hóa đơn bị sai
)
Cảm ơn cả nhà!
Vậy báo cáo quý 3 mình có kê khai PL 142 không ạ? (vì các hóa đơn khác bên mình không được giảm thuế, chỉ có 1 hóa đơn được giảm nhưng thuế suất trên hóa đơn bị sai
Cảm ơn cả nhà!