Công ty em mới thành lập năm 2023, có mặt hàng kinh doanh không chịu thuế. Quý 3 năm 2023 em có kê khai sai số tiền hàng hóa bán ra KCT vào mục 32a (Không tính thuế). Đến nay mới phát hiện ra, các quý đều không phát sinh thuế phải nộp - thuế được khấu trừ. Vậy có cần làm tờ khai điều chỉnh không ạ? Nếu làm thì mình sẽ làm thế nào vì không thay đổi số thuế. Em xin cám ơn!