- Tham gia
- 29/9/21
- Bài viết
- 27
- Thích
- 7
Em có 1 hóa đơn điểu chỉnh tăng giá sản phẩm, nhận ngày 28/12/24 điểu chỉnh cho hóa đơn ngày 28/09/24 số tiền 1.010.000đ VAT 101.000đ. Quý 3 em đã hết thuế GTGT được khấu trừ và đã nộp đủ số thuế phát sinh. Hiện tại em kê khai hóa đơn điểu chỉnh nhận T12 kia như nào ạ? Hàng vẫn còn trong kho ạ
Anh chị giúp em với ạ
Anh chị giúp em với ạ