Bên em năm 2025 có phát sinh hàng trả lại của năm 2024, bên em đã quyết toán năm 2024 rồi, vậy hàng trả lại này là bên em xuất hóa đơn điều chỉnh giảm và kê khai vào năm 2025 như bình thường đúng không ạ? Em có đọc công văn số 67049/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn hoàn trả hàng hóa thì do người bán xuất điều chỉnh giảm và kê khai hóa đơn trả lại này vào kỳ phát sinh hàng trả lại