- Tham gia
- 4/5/22
- Bài viết
- 66
- Thích
- 11
Các ac cho e hỏi xíu.
Bên e làm logistics tiền cước biển quốc tế đa số là do các đơn vị hãng tàu tại VN xuất Hóa đơn dịch vụ VAT 0 %. Thỉnh thoảng có phát sinh tiền cước biển hoặc phụ phí cước ở nước ngoài là e phải chi trả usd ra nước ngoài.
Cho e hỏi với dịch vụ phát sinh từ đầu nước ngoài như vậy thì e phải kê khai như nào vào tờ khai VAT ạ ? có phải chỉ tiêu 23a ko ạ ?
Bên e làm logistics tiền cước biển quốc tế đa số là do các đơn vị hãng tàu tại VN xuất Hóa đơn dịch vụ VAT 0 %. Thỉnh thoảng có phát sinh tiền cước biển hoặc phụ phí cước ở nước ngoài là e phải chi trả usd ra nước ngoài.
Cho e hỏi với dịch vụ phát sinh từ đầu nước ngoài như vậy thì e phải kê khai như nào vào tờ khai VAT ạ ? có phải chỉ tiêu 23a ko ạ ?