Em chào anh chị, em có 1 vài thắc mắc sau khi dò lại sổ sách của công ty em vào các năm trước. Mong anh chị có thể hỗ trợ giúp em, em cảm ơn ạ.
1/ Năm 2022 em có kê khai thiếu 1 hóa đơn đầu vào, thì có thể kê khai bổ sung vào quý 3/2025 không ạ
2/ Năm 2022: Kê khai 3 hóa đơn mua vào (vé máy bay), kế toán cũ có kê khai nhầm tiền phí với tiền thuế GTGT (bên em kê tiền phí thành tiền thuế GTGT), dẫn đến khai dư thuế đầu vào so với thực tế khoảng 166.408 đồng, thì có sao không ạ, nếu buộc phải sửa thì phải làm sao ạ.
3/ Năm 2023, quý 1 bên em có kê khai 1 hóa đơn đầu vào, nhưng giờ vào xem lại thì hóa đơn đó đã bị hủy (bên bán cũng k báo nên bên em cũng không biết). Vậy giờ phải làm sao ạ.
4/ - Ngày 31/01/2023 có 1 hóa đơn mua vào số 7, điều chỉnh cho hóa đơn mua vào số 197 (28/12/2022)_điều chỉnh giảm toàn bộ số tiền, nhưng bên em chưa có ghi nhận hóa đơn số 7 này. Vậy hóa đơn số 7 này có kê khai lên bảng kê quý 1/2023 hay cần làm gì không ạ.
1/ Năm 2022 em có kê khai thiếu 1 hóa đơn đầu vào, thì có thể kê khai bổ sung vào quý 3/2025 không ạ
2/ Năm 2022: Kê khai 3 hóa đơn mua vào (vé máy bay), kế toán cũ có kê khai nhầm tiền phí với tiền thuế GTGT (bên em kê tiền phí thành tiền thuế GTGT), dẫn đến khai dư thuế đầu vào so với thực tế khoảng 166.408 đồng, thì có sao không ạ, nếu buộc phải sửa thì phải làm sao ạ.
3/ Năm 2023, quý 1 bên em có kê khai 1 hóa đơn đầu vào, nhưng giờ vào xem lại thì hóa đơn đó đã bị hủy (bên bán cũng k báo nên bên em cũng không biết). Vậy giờ phải làm sao ạ.
4/ - Ngày 31/01/2023 có 1 hóa đơn mua vào số 7, điều chỉnh cho hóa đơn mua vào số 197 (28/12/2022)_điều chỉnh giảm toàn bộ số tiền, nhưng bên em chưa có ghi nhận hóa đơn số 7 này. Vậy hóa đơn số 7 này có kê khai lên bảng kê quý 1/2023 hay cần làm gì không ạ.