AC cho em hỏi với ạ.
cty em là cty A
ngày 30/8/25 nhà cung cấp xuất HĐ1 sai mst của cty em từ cty A thành cho cty B
ngày 20/10. ncc xuất HD2 điều chỉnh sai Mst về mst đúng của cty em là A.
vậy e kê khai thuế GTGT đvao và hạch toán ghi nhận chi phí theo Hoá đơn số 1 vào kì Q3.25 đúng ko AC.