Kính nhờ anh chị trong diễn đàn giúp mình tình huống này ạ. Cty mình xuất sai nhiều hóa đơn từ năm 2024 đến 2025. Lý do sai thuế GTGT. Mặt hàng cty mình thuộc diện KCT nhưng kế toán xuất thành 0% ạ. Vậy trường hợp này mình phải điều chỉnh hóa đơn hay làm bảng giải trình 04SS thôi ạ. Nếu điều chỉnh thì điều chỉnh 1 tờ cho năm 2024 và 2025 luôn được không ạ? Cảm ơn cả nhà.