- Tham gia
- 3/6/25
- Bài viết
- 3
- Thích
- 1
các anh/chị cho em trường hợp này với ạ: Công ty em vừa bị kiểm toán nhà nước đến kiểm tra và đã có biên bản công bố kiểm tra trong đó có nội dung yêu cầu điểu chỉnh giảm chi phí và thuế GTGT đầu vào của các năm trước như sau: 1/Giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do cty chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp. 2/ Giảm thuế GTGT đầu vào do khối lượng hàng hóa mua vào trên hóa đơn lớn hơn khối lượng thực tế . Vậy anh/chị cho em hỏi là trường hợp này cty em phải kê khai điều chỉnh giảm ở kỳ phát sinh hóa đơn bị điều chỉnh (kỳ gốc) hay là kê khai tại kỳ hiện tại của hóa đơn điều chỉnh ạ? Em cám ơn các anh/ chị ạ?