Công ty mình là dịch vụ công nghệ phần mềm (có hoạt động trong và ngoài nước). Công ty mình xuất HĐ là KCT.
Nhưng VAT đầu vào, bên mình vẫn chi trả. Công ty mình có thể đủ điều kiện được hoàn thuế VAT không ạ?
Nếu được, mong nhận được tài liệu bổ sung chứng minh về vấn đề trên nữa ạ! Mình cảm ơn