Chào Anh, chị,
Em có 1 vấn đề nhờ A/C tư vấn giúp ạ.
Ngày 31/10/25 : E nhận HĐ số 1 giá trị: 15tr+1.2tr (VAT 8%) = 16.2tr (HĐ gốc bị sai thuế)
Ngày 15/12/25: nhận HĐ số 2 điều chỉnh cho HĐ 1 : 15tr +1.5tr (VAT 10%) = 22.5tr (Điều chỉnh cho HĐ số 1)--> đúng ra đ/c tăng thuế lên 2% là xong nhưng bên bán họ lại xuất giống như 1 tờ hóa đơn mới
Ngày 7/1/26 : nhận HĐ số 3 điều chỉnh giảm cho HĐ 1 : -16.2tr ( giảm toàn bộ HĐ số 1)
Vậy A/C cho hỏi giờ bên mua và bên bán sẽ kê khai như nào cho trường hợp này ạ HĐ . Rất mong nhận được phản hồi từ A/C.
Trân trọng cảm ơn .
Em có 1 vấn đề nhờ A/C tư vấn giúp ạ.
Ngày 31/10/25 : E nhận HĐ số 1 giá trị: 15tr+1.2tr (VAT 8%) = 16.2tr (HĐ gốc bị sai thuế)
Ngày 15/12/25: nhận HĐ số 2 điều chỉnh cho HĐ 1 : 15tr +1.5tr (VAT 10%) = 22.5tr (Điều chỉnh cho HĐ số 1)--> đúng ra đ/c tăng thuế lên 2% là xong nhưng bên bán họ lại xuất giống như 1 tờ hóa đơn mới
Ngày 7/1/26 : nhận HĐ số 3 điều chỉnh giảm cho HĐ 1 : -16.2tr ( giảm toàn bộ HĐ số 1)
Vậy A/C cho hỏi giờ bên mua và bên bán sẽ kê khai như nào cho trường hợp này ạ HĐ . Rất mong nhận được phản hồi từ A/C.
Trân trọng cảm ơn .