Xin chào các anh chị,
Hiện bên em đang tiếp cơ quan thuế, họ đang loại 1 khoản chi phí của bên em là lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản ngoại tệ có gốc là các khoản phải thu, tiền do năm trước tạm gạt CP (điều chỉnh tăng LN trước thuế-B7), năm nay đưa vào CP (điều chỉnh giảm LN trước thuế-B11).
Các anh chị cho em hỏi xử lý với khoản trên như bên em là đúng hay sai ạ?
Em cảm ơn nhiều
Hiện bên em đang tiếp cơ quan thuế, họ đang loại 1 khoản chi phí của bên em là lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản ngoại tệ có gốc là các khoản phải thu, tiền do năm trước tạm gạt CP (điều chỉnh tăng LN trước thuế-B7), năm nay đưa vào CP (điều chỉnh giảm LN trước thuế-B11).
Các anh chị cho em hỏi xử lý với khoản trên như bên em là đúng hay sai ạ?
Em cảm ơn nhiều