Chào cả nhà@
Nhờ cả nhà hướng dẫn giúp mình với.
Doanh nghiệp mình làm nhà phân phối cho công ty bánh kẹo phạm nguyên.
Hàng tháng công ty có gởi công văn khuyến mãi ra thị trường và doanh nghiệp mình ứng ra chiết khấu và trừ tiền cho khách hàng (có file đính kèm)
Cuối tháng Phạm nguyên chốt số rồi qua tháng sau Phạm nguyên mới xuất hóa đơn tar cho doanh nghiệp mình dưới hình thức cấn trừ công nợ.
Vậy khi mình nhận hóa đơn của phạm nguyên thì mình không được kê khai đầu vào, Nhưng khi ứng tiền chiết khấu ra thị trường thì doanh nghiệp có cần pahỉ xuất hóa đơn hay chi lập phiếu chi thôi. Và khi thu và chi thì doanh nghiêọ mình phải hạch toán như thế nào vây?
Xin nhờ cả nhà cho em ý kiến.
Em xin chân thành cảm ơn.
Nhờ cả nhà hướng dẫn giúp mình với.
Doanh nghiệp mình làm nhà phân phối cho công ty bánh kẹo phạm nguyên.
Hàng tháng công ty có gởi công văn khuyến mãi ra thị trường và doanh nghiệp mình ứng ra chiết khấu và trừ tiền cho khách hàng (có file đính kèm)
Cuối tháng Phạm nguyên chốt số rồi qua tháng sau Phạm nguyên mới xuất hóa đơn tar cho doanh nghiệp mình dưới hình thức cấn trừ công nợ.
Vậy khi mình nhận hóa đơn của phạm nguyên thì mình không được kê khai đầu vào, Nhưng khi ứng tiền chiết khấu ra thị trường thì doanh nghiệp có cần pahỉ xuất hóa đơn hay chi lập phiếu chi thôi. Và khi thu và chi thì doanh nghiêọ mình phải hạch toán như thế nào vây?
Xin nhờ cả nhà cho em ý kiến.
Em xin chân thành cảm ơn.
Attached Files:
-
- File size
- 1.6 MB
- Lượt xem
- 77