Các ace cho mình hỏi trường hợp bên mình là NPP cấp 1 mua nhiều loại hàng hóa khác nhau, nhiều lần khác nhau trong năm, cuối năm thống kê đạt doanh số thì mới được hưởng chiết khấu thương mai, nên nhà cung cấp sẽ chốt doanh số qua năm sau đồng thời xuất hóa đơn chiết khấu thương mại cho toàn bộ những hóa đơn phát sinh năm 2021, thì nên xử lý khoản này ntn ạ.
Theo như thông tư 133 hướng dẫn hạch toán như sau:
1, Trường hợp hàng hóa đã bán hết
Nợ 331,111
Có 632, Có 133
2, Trường hợp hàng hóa còn tồn
Nợ 331
Có 156, có 133
Trường hợp cty mình sẽ có cái bán hết cái chưa hết vậy mình phải thống kê từng mã xem nào bán hết, nào chưa hết để phân bổ như trên phải không?
Trường hợp cuối năm 2021 mình làm báo cáo tài chính mình đã biết trước được khoản ck được hưởng dưa trên doanh số mua nhưng ncc chưa xuất hóa đơn ck thì mình nên tạm điều chỉnh giá vốn và giá trị hàng tồn kho trong năm 2021 không hay cứ chờ khi nào có hđ chiết khấu rồi điều chỉnh
Nhờ ace chỉ giáo dùm mình
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Theo như thông tư 133 hướng dẫn hạch toán như sau:
1, Trường hợp hàng hóa đã bán hết
Nợ 331,111
Có 632, Có 133
2, Trường hợp hàng hóa còn tồn
Nợ 331
Có 156, có 133
Trường hợp cty mình sẽ có cái bán hết cái chưa hết vậy mình phải thống kê từng mã xem nào bán hết, nào chưa hết để phân bổ như trên phải không?
Trường hợp cuối năm 2021 mình làm báo cáo tài chính mình đã biết trước được khoản ck được hưởng dưa trên doanh số mua nhưng ncc chưa xuất hóa đơn ck thì mình nên tạm điều chỉnh giá vốn và giá trị hàng tồn kho trong năm 2021 không hay cứ chờ khi nào có hđ chiết khấu rồi điều chỉnh
Nhờ ace chỉ giáo dùm mình
Cảm ơn mọi người rất nhiều