- Tham gia
- 12/8/19
- Bài viết
- 29
- Thích
- 3
A/c cho e hỏi:
1) E nhận được hàng bán trả lại, kế toán cũ hạch toán (HĐ xuất bán ngày 13/6/2018, trả lại hàng ngày 20/2/2019, ko có HĐ trả lại)
N521
N133
C131
N156
C632
Sai thuế đầu vào (Nhập vào PM để theo số HĐ bán ra, và hạch toán N133 nên kê khai sai) Vậy giờ sửa trên sổ và tờ khai GTGT ntn ạ?
2) Hóa đơn đầu vào tháng 2, nhưng lập phiếu chi trong tháng 1 (ngày chứng từ). Kết xuất ra bảng kê dẫn đến kê khai sai, cách sửa ntn ạ?
1) E nhận được hàng bán trả lại, kế toán cũ hạch toán (HĐ xuất bán ngày 13/6/2018, trả lại hàng ngày 20/2/2019, ko có HĐ trả lại)
N521
N133
C131
N156
C632
Sai thuế đầu vào (Nhập vào PM để theo số HĐ bán ra, và hạch toán N133 nên kê khai sai) Vậy giờ sửa trên sổ và tờ khai GTGT ntn ạ?
2) Hóa đơn đầu vào tháng 2, nhưng lập phiếu chi trong tháng 1 (ngày chứng từ). Kết xuất ra bảng kê dẫn đến kê khai sai, cách sửa ntn ạ?