Anh chị cho e hỏi. Công ty e tự thi công xây dựng văn phòng. Theo dự toán tổng chi phí là 3 tỷ. Nhưng thực tế thi công chỉ hết 2,2 tỷ thôi. Trong qúa trình thi công nhập vật tư e hạch toán vào TK241. Cuối năm thi công xong công trình e kết chuyển từ 241 sang 211 số tiền là 2,2 tỷ. Nhưng theo dự toán là 3 tỷ. Vậy phần chênh lệch từ 2,2 tỷ đến 3 tỷ thì e xử lý như thế nào ạ. anh chị giúp e với