- Tham gia
- 26/3/22
- Bài viết
- 14
- Thích
- 5
Năm 2020, bên cty em có mua mặt hàng ko chịu thuế VAT của một cty A. Cty A ko biết mặt hàng này ko chịu thuế nên đã xuất hoá đơn đầu ra 5%. Kế toán cũ bên em ko biết mặt hàng này ko chịu thuế luôn nên cũng kê khai hoá đơn đầu vào của hoá đơn này luôn rồi ak. Đến năm 2022, bên em mới biết là mặt hàng này ko chịu thuế nên đã xuất hoá đơn đầu ra ko chịu thuế luôn. Có mặt hàng bên em đã mua của cty A trong năm 2020 đó . Giờ em phải tính giá vốn của nó như thế nào ak. Em có cộng thuế vào luôn giá vốn hay bỏ ra luôn hay xử lý như thế nào cho đúng ak. Em cảm