Trong quý 1, bên em phát sinh 2 hóa đơn thuế suất 8% nhưng sang tháng 4 điều chỉnh tăng 2% tiền thuế suất
Vậy trong quý 1 có khai phụ lục 43
Quý 1, em vẫn khai chỉ tiêu 33 tiền thuế đã xuất sai như hóa đơn
Quý 2, em khai vào chỉ tiêu 33 phần điều chỉnh thuế dựa theo hóa đơn điều chỉnh tháng 4 phải không ạ
Em cám ơn
Vậy trong quý 1 có khai phụ lục 43
Quý 1, em vẫn khai chỉ tiêu 33 tiền thuế đã xuất sai như hóa đơn
Quý 2, em khai vào chỉ tiêu 33 phần điều chỉnh thuế dựa theo hóa đơn điều chỉnh tháng 4 phải không ạ
Em cám ơn