Công ty em quý 1 phát sinh doanh thu không chịu thuế còn quý 2,3,4 không phát sinh. QUý 1 em đã tạm phân bổ dựa vào các chi phí quý 1 tập hợp được là 1.000.000. Vậy cuối năm vào quý 4 có cần phân bổ lại không ạ? Nếu phân bổ lại thì số VAT cần phân bổ là 3.000.000. Vậy phần chênh lệch 2.000.000 mình cho vào chỉ tiêu 37, hay như thế nào ạ? Em cảm ơn anh chị