Các anh/chị cho em hỏi chút ạ: bên em có hai hóa đơn xuất năm 2025, hiện tại T4/2026 khách yêu cầu phải điều chỉnh thuế do xác định sai thuế suất VAT (thuế 8% nhưng xuất HĐ là 10%). Nếu điều chỉnh thì sẽ ảnh hưởng đến VAT và phải thu 131 trên BCTC 2025.
Vậy trong TH này em có cần phải nộp lại BCTC 2025 không ạ?
Hay chỉ cần khai bổ sung tờ khai gốc và khai chênh lệch VAT vào kỳ kê khai hiện tại, đồng thời điều chỉnh số liệu số liệu VAT, phải thu tương ứng trên BCTC 2026 là được ạ?
Em cảm ơn ạ!
Vậy trong TH này em có cần phải nộp lại BCTC 2025 không ạ?
Hay chỉ cần khai bổ sung tờ khai gốc và khai chênh lệch VAT vào kỳ kê khai hiện tại, đồng thời điều chỉnh số liệu số liệu VAT, phải thu tương ứng trên BCTC 2026 là được ạ?
Em cảm ơn ạ!