Em có hợp đồng cho thuê văn phòng
03 tháng thanh toán 01 lần
VD: 05/07/25-04/10/25: thanh toán lần 01 vào tháng 07
05/10/25-04/01/26: thanh toán lần 02 vào tháng 10
Thời điểm xuất HĐ VAT lần 01: ngày nhận được tiền T07 và T10
Vậy doanh thu e ghi nhận như thế nào cho đúng
Vì nó bị dính 01/01/26-04/01/26: năm 2026
+ Nếu TH e phân bổ
+ Nếu TH DT ghi nhận 01 lần vào tháng 07, tháng 10
Em cảm ơn ạ!
03 tháng thanh toán 01 lần
VD: 05/07/25-04/10/25: thanh toán lần 01 vào tháng 07
05/10/25-04/01/26: thanh toán lần 02 vào tháng 10
Thời điểm xuất HĐ VAT lần 01: ngày nhận được tiền T07 và T10
Vậy doanh thu e ghi nhận như thế nào cho đúng
Vì nó bị dính 01/01/26-04/01/26: năm 2026
+ Nếu TH e phân bổ
+ Nếu TH DT ghi nhận 01 lần vào tháng 07, tháng 10
Em cảm ơn ạ!