- Tham gia
- 27/8/21
- Bài viết
- 104
- Thích
- 17
Chào anh/chị, em có vấn đề này nhờ mọi người hướng dẫn ạ. Bên em bên mua là công ty thương mại, phát sinh nghiệp vụ sau:
- 24/11 mua hàng a+b đã thanh toán đủ tiền, NCC xuất hóa đơn 1.
- 04/12 bên em phát sinh trả hàng b cho NCC, họ đã xuất hóa đơn điều chỉnh giảm toàn bộ hóa đơn số 1,đồng thời trả lại phần tiền hàng b. Tiếp theo NCC xuất hóa đơn mới số 2 cho món hàng a.
Cách xử lý của em là: không hạch toán hóa đơn số 1, em hạch toán luôn hóa đơn cuối cùng là hđ số 2. Về phần công nợ khi NCC trả lại tiền em đưa vào tài khoản 138. Nhờ anh/chị cho em xin ý kiến về cách hạch toán này đã đúng chưa ạ.
Em cảm ơn.
- 24/11 mua hàng a+b đã thanh toán đủ tiền, NCC xuất hóa đơn 1.
- 04/12 bên em phát sinh trả hàng b cho NCC, họ đã xuất hóa đơn điều chỉnh giảm toàn bộ hóa đơn số 1,đồng thời trả lại phần tiền hàng b. Tiếp theo NCC xuất hóa đơn mới số 2 cho món hàng a.
Cách xử lý của em là: không hạch toán hóa đơn số 1, em hạch toán luôn hóa đơn cuối cùng là hđ số 2. Về phần công nợ khi NCC trả lại tiền em đưa vào tài khoản 138. Nhờ anh/chị cho em xin ý kiến về cách hạch toán này đã đúng chưa ạ.
Em cảm ơn.