Các bác cho em hỏi một chút ạ
Bên em thuê của hàng đầu Tháng 7 có nhận được hóa đơn tiền thuê nhà là 288.000.000đ chưa thuế
Do dịch bệnh cuối tháng 7 bên em được giảm tiền thuê nhà bên thuê xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền là 21.600.000đ chưa thuế
cho em hỏi là tờ khai thì mình kê khai 28.800.000đ tiền thuế đầu vào và cho vào điều chỉnh giảm là 2.160.000đ được không ạ hay là mình trừ trực tiếp luôn (28,8tr - 2,15tr = 26,64tr) 26.640.000 đầu vào luôn ạ
còn hạch toán thì em hạch toán ntn có dc ko ạ
Khi nhận dc hóa đơn tiền thuê nhà
Nợ 242: 288.000.000đ
Nợ 1331: 28.800.000đ
Có 331: 316.800.000đ
Khi nhận dc hóa đơn điều chỉnh giảm tiền thuê nhà
Nợ331: 23.760.000đ
Có 242: 21.600.000đ
Có 1331: 2.160.000đ
Em cảm ơn./.
Bên em thuê của hàng đầu Tháng 7 có nhận được hóa đơn tiền thuê nhà là 288.000.000đ chưa thuế
Do dịch bệnh cuối tháng 7 bên em được giảm tiền thuê nhà bên thuê xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền là 21.600.000đ chưa thuế
cho em hỏi là tờ khai thì mình kê khai 28.800.000đ tiền thuế đầu vào và cho vào điều chỉnh giảm là 2.160.000đ được không ạ hay là mình trừ trực tiếp luôn (28,8tr - 2,15tr = 26,64tr) 26.640.000 đầu vào luôn ạ
còn hạch toán thì em hạch toán ntn có dc ko ạ
Khi nhận dc hóa đơn tiền thuê nhà
Nợ 242: 288.000.000đ
Nợ 1331: 28.800.000đ
Có 331: 316.800.000đ
Khi nhận dc hóa đơn điều chỉnh giảm tiền thuê nhà
Nợ331: 23.760.000đ
Có 242: 21.600.000đ
Có 1331: 2.160.000đ
Em cảm ơn./.