E chào anh/chị ạ, em đang làm kế toán cho 1 cty tiếp nhận lại từ ktoan cũ ạ, e có trường hợp này mong anh chị tư vấn ạ: Trước khi thành lập công ty các cổ đông có vay tiền ngân hàng để góp vốn, hàng năm công ty có trích quỹ tiền mặt để tạm ứng cho các cổ đông trả lãi ngân hàng, trc đây có hạch toán khoản tạm ứng này vào 141, nếu cứ treo như thế thì không ổn tý nào ạ, em định xử lý bằng cách là cho hết vào 811/có 141 để xử lý hết 141 đi ạ, trường hợp chi phí này sẽ loại ra khi tính thuế TNDN, vậy khoản này có tính thuế TNCN nữa không ạ. e rất mong được chị tư vấn trong trường hợp này ạ. Em cảm ơn ạ