Dạ em chào anh, chị. Bên em có phát sinh xuất khẩu hàng hóa. Khi khách hàng nước ngoài thanh toán, sẽ có chênh lệch về tỷ giá. Và sau khi thu hết số tiền hàng USD qui theo tỷ giá thực tế ngày giao dịch nhưng phát sinh số dư nợ TK 131 của hóa đơn phải thu. Phần chênh lệch này là chênh lệch do tỷ giá. Khi em hạch toán lỗ ghi nợ 635 và có 131 : phần giá trị chênh lệch. Nhưng số dư Nợ TK 131 này lại chuyển qua dư có 131. Vậy phải làm sao để xử lý khoản số dư này ạ.
Các anh chị có hỗ trợ giúp em với ạ. Em cảm ơn ạ
Các anh chị có hỗ trợ giúp em với ạ. Em cảm ơn ạ