- Tham gia
- 25/2/21
- Bài viết
- 147
- Thích
- 26
Chào cả nhà,
Theo điểm d, khoản 1, điều 8 ND123 thì . Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động: d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.
Tuy nhiên, công ty em từ tháng 7 đến nay có xuất khẩu mà chỉ làm INV thương mại không có xuất HDĐT vat cho những lô hàng xuất khẩu này.
Câu hỏi:
1/ Em nên xử lý như thế nào? Lập HDDT vat lại cho tất cả INV xuất khẩu phát sinh từ 01/07 phải ko ạ?
2/ Công ty có bị phạt vi phạm hành chính về xuất HDon sai thời điểm ko ạ (dù ngày INV thương mại đúng thời điểm) ?
Nhờ cả nhà tư vấn giúp em.
Em cảm ơn!
Theo điểm d, khoản 1, điều 8 ND123 thì . Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động: d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.
Tuy nhiên, công ty em từ tháng 7 đến nay có xuất khẩu mà chỉ làm INV thương mại không có xuất HDĐT vat cho những lô hàng xuất khẩu này.
Câu hỏi:
1/ Em nên xử lý như thế nào? Lập HDDT vat lại cho tất cả INV xuất khẩu phát sinh từ 01/07 phải ko ạ?
2/ Công ty có bị phạt vi phạm hành chính về xuất HDon sai thời điểm ko ạ (dù ngày INV thương mại đúng thời điểm) ?
Nhờ cả nhà tư vấn giúp em.
Em cảm ơn!