Dạ, mình đang trong giai đoạn hơi bị rối nên chưa thông não được. Anh/chị/em khai sáng giúp mình tí. Chẳng là Q4/2021 mình có xuất 1 hoá đơn mặt hàng chịu thuế suất 5%, nhưng lại xuất nhầm là 10%. Sang tháng 01/2022 khi kê khai Q4/2021 đã phát hiện và xuất hoá đơn giảm tiền thuế cho hoá đơn kia, và báo cáo thuế quý 4/2021 cũng như sổ sách thì hạch toán theo số đúng (5%). Vậy chốt lại cho mình hỏi có cần làm gì thêm nữa không hay chỉ cần kẹp hoá đơn điều chỉnh giảm kia vào hoá đơn đã xuất sai thuế suất là được ạ?