A/c cho e hỏi: ở tờ khai tháng 1 số tiền vãng lai đã nộp của tháng 12 không đc nhập vào tờ khai tháng 1 và Trên tờ khai trụ sở chính tháng 1 e có số thuế còn được khấu trừ. Vậy e muốn hỏi số thuế e đã nộp ở tháng 12 cứ treo ở đó, coi như DN đang nộp thừa và khi nào DN phát sinh số thuế phải nộp thì DN bù trừ vào số đã nộp thừa ở tháng 12 hay thế nào ạ?