Chào các anh chị, Cty em mới thành lập, sử dụng địa chỉ VP ảo trên GPKD.
bây giờ công ty em thuê VP chia sẻ (dạng co-working space) tại 1 địa điểm khác để hoạt động cho nhân viên ngồi làm việc, do chưa thể chắc chắn về kế hoạch tương lai nên thời hạn thuê khoảng 3-6 tháng hay 1 năm có thể đổi văn phòng cho tiện.
Chi phí này đủ hoá đơn, hợp đồng thuê và CK qua ngân hàng.
Hiện tại bên em không đăng ký thay đổi địa chỉ trên GPKD và Giấy CNDT, vậy chi phí thuê VP chia sẻ này có được tính là chi phí hợp lệ cho thuế TNDN, VAT không ạ? Có thông tư, nghị định hay công văn nào chỉ rõ vấn đề này không?
Em đã tìm hiểu trên mạng thấy ghi là được nhưng thuế hỏi giải trình là phục vụ cho hoạt động SXKD thì không biết phải giải thích sao mới phù hợp yêu cầu của thuế? không biết có anh chị nào có kinh nghiệm về vấn đề này không chia sẻ em với ạ. Em cảm ơn nhiều
bây giờ công ty em thuê VP chia sẻ (dạng co-working space) tại 1 địa điểm khác để hoạt động cho nhân viên ngồi làm việc, do chưa thể chắc chắn về kế hoạch tương lai nên thời hạn thuê khoảng 3-6 tháng hay 1 năm có thể đổi văn phòng cho tiện.
Chi phí này đủ hoá đơn, hợp đồng thuê và CK qua ngân hàng.
Hiện tại bên em không đăng ký thay đổi địa chỉ trên GPKD và Giấy CNDT, vậy chi phí thuê VP chia sẻ này có được tính là chi phí hợp lệ cho thuế TNDN, VAT không ạ? Có thông tư, nghị định hay công văn nào chỉ rõ vấn đề này không?
Em đã tìm hiểu trên mạng thấy ghi là được nhưng thuế hỏi giải trình là phục vụ cho hoạt động SXKD thì không biết phải giải thích sao mới phù hợp yêu cầu của thuế? không biết có anh chị nào có kinh nghiệm về vấn đề này không chia sẻ em với ạ. Em cảm ơn nhiều