- Tham gia
- 21/7/20
- Bài viết
- 10
- Thích
- 1
Chào anh/chị,
Em có case này muốn nhờ sự tư vấn của anh chị.
Hiện tại em đang làm kế toán cho phần hành NVL (152), sau khi chốt số ngày 28/02 thì có chênh lệch số dư cuối kỳ giữa số trên sổ và số thực tế là 11.110đ (Do số lẻ về đơn giá bình quân và số lẻ khối lượng). Em muốn clear số này luôn để chênh lệch bằng 0 thì em hạch toán vào loại chi phí nào ạ.
N621/C152: 11.110 ----> đưa vào 621 luôn thì có chính xác không ạ.
Cám ơn anh/chị.
Em có case này muốn nhờ sự tư vấn của anh chị.
Hiện tại em đang làm kế toán cho phần hành NVL (152), sau khi chốt số ngày 28/02 thì có chênh lệch số dư cuối kỳ giữa số trên sổ và số thực tế là 11.110đ (Do số lẻ về đơn giá bình quân và số lẻ khối lượng). Em muốn clear số này luôn để chênh lệch bằng 0 thì em hạch toán vào loại chi phí nào ạ.
N621/C152: 11.110 ----> đưa vào 621 luôn thì có chính xác không ạ.
Cám ơn anh/chị.