Dạ bên em xuất hóa đơn sai tỷ giá của những hóa đơn tháng 5 và tháng 6, ảnh hưởng đến doanh thu, ko phát sinh thuế GTGT, vậy trong tháng 7 này e xuất điều chỉnh/thay thế, thì những hóa đơn này e báo cáo lại cho đúng ở chỉ tiêu 29 trên tkhai thuế GTGT bổ sung của q2 là được phải ko ạ, trong quý 3 này ko cần làm gì với những hóa đơn này đúng ko ạ?