Chào các anh chị. Cty bên em hoàn thuế GtGt xuất khẩu. Kỳ hoàn quý 3/2019, vào ngày 31/12/2019 có thông báo của chi cục thuế là không dc hoàn 20 triệu tiền thuế dc xử lý khấu trừ chuyển tiếp, anh ktt cũ ko đưa số thuế này vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng trên tờ khai thuế kỳ sau mà đưa hết vào chi phí, từ đó đến nay e đã làm qua mấy kỳ hoàn nữa rồi. Mn cho e hỏi giờ e muốn đưa số thuế đó vào tờ khai thuế gtgt kỳ hiện tại có dc ko ạ? E hỏi anh quản lý thuế thì ảnh bảo chi phí đó ko dc tính là cp hợp lý.nếu đưa về dc tăng trên tờ khai thì dc để đó khấu trừ thuế gtgt của bán hàng nội địa, hoàn thuế thì ko dc. E có nên đưa vào tờ khai kỳ này ko ạ? E cảm ơn.