- Tham gia
- 30/3/21
- Bài viết
- 134
- Thích
- 31
Năm 2022, bên em là cty sản xuất tấm panel kho lạnh, có ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt trọn gói cho khách hàng công trình kho lạnh như hóa đơn số 00000120 em đính kèm dưới đây. Vì xác định là doanh thu ngành lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp đc giảm thuế nên bên em xuất hóa đơn là VAT 8%. Tuy nhiên tháng 9/2025 quyết toán thuế 4 năm 2021-2024, cán bộ thuế yêu cầu hóa đơn đó phải là 10%. Có ra văn bản truy thu số VAT 2% chênh lệch, phạt chậm nộp, phạt kê khai sai bên em hóa đơn đó. Vậy bây giờ nếu em xuất hóa đơn điều chỉnh tăng thuế VAT thêm 2% cho khách hàng theo biểu mẫu nháp đính kèm số 1 dưới dây thì bên em vẫn phải nộp thuế truy thu VAT 2% theo quyết định phạt, vừa phát sinh thuế VAT gián thu phải nộp nên nếu khách hàng có thanh toán theo hóa đơn điều chỉnh tăng VAT thì bên e vẫn bị nộp thêm 1 lần phải không ạ? Vậy e xuất theo kiểu thứ 2 đính kèm dưới đây mới đúng phải không anh chị? để bên e chỉ phát sinh 1 lần nộp thêm tiền VAT chênh lệch 2% theo quyết định phạt ạ?
Attached Files:
-
- File size
- 400.1 KB
- Lượt xem
- 9
-
- File size
- 389.3 KB
- Lượt xem
- 11
-
- File size
- 385.1 KB
- Lượt xem
- 12