- Tham gia
- 5/11/21
- Bài viết
- 31
- Thích
- 7
Công ty em làm bên lập trình phần mềm nên VAT đầu ra là KCT hoặc 0% (nếu bán cho nước ngoài), doanh thu phát triển dự án trong tháng thường phải sang tháng mới chốt được số liệu và xuất hóa đơn.
Em muốn hỏi: em ghi nhận doanh thu tại thời điểm cuối tháng này: Nợ 131/Có 5113 và kết chuyển giá vốn rồi sang tháng mới xuất hóa đơn, như vậy có được không (chấp nhận phạt xuất hóa đơn sai thời điểm từ 4-8tr)
Hoặc có cách nào để ghi nhận doanh thu đúng kỳ kế toán được không?
Em cảm ơn!
Em muốn hỏi: em ghi nhận doanh thu tại thời điểm cuối tháng này: Nợ 131/Có 5113 và kết chuyển giá vốn rồi sang tháng mới xuất hóa đơn, như vậy có được không (chấp nhận phạt xuất hóa đơn sai thời điểm từ 4-8tr)
Hoặc có cách nào để ghi nhận doanh thu đúng kỳ kế toán được không?
Em cảm ơn!