Anh/chị cho e hỏi. Công ty em là công ty gia công, sản xuất CNC. Trong năm có những tháng ko phát sinh doanh thu thì những chi phí 627 hạch toán như nào ạ?
Em kết chuyển về 154 và bây giờ 154 để treo như vậy có đúng ko ạ?
Anh/chị cho e hỏi. Công ty em là công ty gia công, sản xuất CNC. Trong năm có những tháng ko phát sinh doanh thu thì những chi phí 627 hạch toán như nào ạ?
Em kết chuyển về 154 và bây giờ 154 để treo như vậy có đúng ko ạ?
Cho em hỏi những tháng ko có làm gì hết, ko gia công, ko có doanh thu á mà vẫn trả lương, thì tiền lương đó em cho vào TK 622, vẫn phân bổ chi phí dụng cụ SX thì em đưa vào TK 627.
Thì em làm sao vậy chị ?