chị có thể chỉ giúp em sai ở đâu được không ạ?
Ban đầu e ht khi mua về: Nợ 152/331
Khi xuất sản xuất: Nợ 621/ Có 152
Khi xuất bán (NVL) : Nợ 632/152
Như vậy thì sẽ lệch khi đối chiếu tài khoản Nợ 621 đối ứng với Có 152 và Nợ 632 đối ứng Có 156
Nếu làm chuyển kho, có thêm bút toán.
Nợ 156/ Có 152
Nợ 632/ Có 156
Lúc này sẽ khớp đối ứng được Nợ 632 và Có 156 nhưng bên Nợ 621 đối ứng với Có 152 cũng vẫn sẽ lệch chứ k thể nào khớp toàn bộ được. Em không rõ chị nói em hạch toán sai ở bước nào nhỉ?
Ban đầu e ht khi mua về: Nợ 152/331
Khi xuất sản xuất: Nợ 621/ Có 152
Khi xuất bán (NVL) : Nợ 632/152
Như vậy thì sẽ lệch khi đối chiếu tài khoản Nợ 621 đối ứng với Có 152 và Nợ 632 đối ứng Có 156
Nếu làm chuyển kho, có thêm bút toán.
Nợ 156/ Có 152
Nợ 632/ Có 156
Lúc này sẽ khớp đối ứng được Nợ 632 và Có 156 nhưng bên Nợ 621 đối ứng với Có 152 cũng vẫn sẽ lệch chứ k thể nào khớp toàn bộ được. Em không rõ chị nói em hạch toán sai ở bước nào nhỉ?