- Tham gia
- 27/3/21
- Bài viết
- 141
- Thích
- 47
Anh chị giúp em với ạ.
Công ty em hạch toán theo TT200, hạch toán hàng tồn kho theo PP kiểm kê định kỳ . Em hạch toán thế này đúng không ạ.
1/ Mua hàng :
Nợ 6112
Nợ 1331
Có 111/112/331
2/ Bán hàng mình ghi nhận doanh thu , giá vốn .
Nợ 131/111/112
Có 511
Có 33311
Giá vốn : Nợ 632 / Có 6112
3/ Bên em cũng có làm sữa chữa máy bơm bao gồm vật tư , và làm lắp đường ống trọn gói bao gồm nhân công , vật tư . Anh chị cho em hỏi, mình hạch toán mua Nguyên vật liệu vào TK 6111 phải không ạ? Tập hợp chi phí vào TK 621; 622; 627
4/ Xong kết chuyển :
Nợ 631
Có 621
Có 622
Có 627
5/ Nợ 632
Có 631
Mong anh chị chỉ giúp em với ạ, em chân thành cảm ơn .
Công ty em hạch toán theo TT200, hạch toán hàng tồn kho theo PP kiểm kê định kỳ . Em hạch toán thế này đúng không ạ.
1/ Mua hàng :
Nợ 6112
Nợ 1331
Có 111/112/331
2/ Bán hàng mình ghi nhận doanh thu , giá vốn .
Nợ 131/111/112
Có 511
Có 33311
Giá vốn : Nợ 632 / Có 6112
3/ Bên em cũng có làm sữa chữa máy bơm bao gồm vật tư , và làm lắp đường ống trọn gói bao gồm nhân công , vật tư . Anh chị cho em hỏi, mình hạch toán mua Nguyên vật liệu vào TK 6111 phải không ạ? Tập hợp chi phí vào TK 621; 622; 627
4/ Xong kết chuyển :
Nợ 631
Có 621
Có 622
Có 627
5/ Nợ 632
Có 631
Mong anh chị chỉ giúp em với ạ, em chân thành cảm ơn .