A/c cho e hỏi tháng 10/2022 cty e có mua hàng hoá thực tế của NCC nhưng Bên thuế gọi bên e lên làm việc loại cp hoá đơn đầu vào của cty đó ra do cty nằm trong danh sách cty rủi ro , thì e có loại và làm lại tờ khai quyết toán thuế TNDN và tờ khai VAT năm 2022 ( có phát sinh VAT phải nộp và TNDN phải nộp ) chứ ko làm lại BCTC2022 . Vậy sang 2023 e hạch toán tiền thuếTNDN phải nộp vớiVAT phải nộp của năm 2022 như thế nào để khớp tờ khai với sổ sách ạ?