Chào anh chị, Công ty em mua quà tặng về nhập kho, sau đó xuất tặng khách hàng có xuất hoá đơn. Anh chị cho em hỏi bút toán hạch toán như vậy là đúng chưa ạ? Vì CQT đang muốn loại trừ phần thuế 3331 ra khỏi chi phí 641 bên công ty em :
Nhập kho hàng biếu tặng
Nợ TK 152/156
Nợ TK 1331
Có TK 3331
Xuất hàng biếu tặng
Nợ TK 641
Có TK 152/156
Có TK 3331
Cuối tháng kết chuyển bù trừ
Nợ TK 3331
Có TK 1331
Nhập kho hàng biếu tặng
Nợ TK 152/156
Nợ TK 1331
Có TK 3331
Xuất hàng biếu tặng
Nợ TK 641
Có TK 152/156
Có TK 3331
Cuối tháng kết chuyển bù trừ
Nợ TK 3331
Có TK 1331