- Tham gia
- 18/11/25
- Bài viết
- 65
- Thích
- 6
Nhờ Anh chị hướng dẫn cách hạch toán ạ
Công ty e có loại hoá đơn bỏ trốn Q1/2025 (hoá đơn này đã thanh toán chuyển khoản, và phân bổ 242)
Em làm TK VAT BS Q1/2025 -> Số thuế GTGT đầu vào còn dc khấu trừ kí sau bị giảm sẽ Điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] ở TK VAT Q2/2026
Tuy nhiên em xuất TB năm 2025 thì TK 1331 và TK 3331 lại có số dư bên có, như vậỵ em phải hạch toán ntn để khớp số liệu với tờ khai ạ
TK VAT Q2,3,4/2025 đều phát sinh số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ
Công ty e có loại hoá đơn bỏ trốn Q1/2025 (hoá đơn này đã thanh toán chuyển khoản, và phân bổ 242)
Em làm TK VAT BS Q1/2025 -> Số thuế GTGT đầu vào còn dc khấu trừ kí sau bị giảm sẽ Điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] ở TK VAT Q2/2026
Tuy nhiên em xuất TB năm 2025 thì TK 1331 và TK 3331 lại có số dư bên có, như vậỵ em phải hạch toán ntn để khớp số liệu với tờ khai ạ
TK VAT Q2,3,4/2025 đều phát sinh số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ