Em có hóa đơn dịch vụ xuất sai thời điểm
01/05 phát sinh giao dịch
30/07 mới xuất hóa hóa đơn bán ra
Vậy e hạch toán doanh thu và thuế phải nộp vào 01/05 đúng ko ạ. Ghi Nợ 111/ Có 511, 3331
Kê khai hóa đơn vào tháng 07 (theo ngày xuất hóa đơn)
Em đang nghĩ nếu e làm như vậy thì lúc kết chuyển thuế khấu trừ nó ko đúng
Anh chị nào tư vấn giùm em ạ
01/05 phát sinh giao dịch
30/07 mới xuất hóa hóa đơn bán ra
Vậy e hạch toán doanh thu và thuế phải nộp vào 01/05 đúng ko ạ. Ghi Nợ 111/ Có 511, 3331
Kê khai hóa đơn vào tháng 07 (theo ngày xuất hóa đơn)
Em đang nghĩ nếu e làm như vậy thì lúc kết chuyển thuế khấu trừ nó ko đúng
Anh chị nào tư vấn giùm em ạ