Công ty A tặng quà cho Công ty B nhưng xuất hóa đơn thông qua công ty mình. Theo tìm hiểu, mình được biết công ty A xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng đứng tên công ty mình thì công ty mình vẫn phải hạch toán hóa đơn đầu vào Nợ 156 ( bao gồm cả thuế)/Có 711 và không được khấu trừ đầu vào. Tuy nhiên, công ty mình vẫn phải xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng cho công B ( Hạch toán nợ 642/Có 3331, 156) và bên mình vẫn phải kê khai thuế GTGT đầu ra và nộp thuế? Như vậy, về bản chất công ty mình chỉ là nhận hộ hàng hóa thôi nhưng bên mình lại phải nộp thuế GTGT đầu ra cho mặt hàng này? Nhờ anh chị em giải đáp và tìm giúp mình giải pháp ạ.