Bên em tháng 10 có nhập khẩu 1 lô hàng, nhưng có phát sinh 1 hóa đơn phí lưu bãi sang tháng 11 nhà cung cấp họ mới xuất hóa đơn (bên em tạm thanh toán trước vào tháng 10 rồi). Vậy giờ em vẫn hạch toán kê khai hóa đơn này vào tháng 11 và quay l ại t10 phân bổ chi phí vào hàng nhập khẩu như vậy có được không ạ, hay em phải kê khai hạch toán hóa đơn này vào th10 rồi phân bổ.