dạ cho em hỏi, tháng 1/2026 cty BE có xuất cho bên em 1 hóa đơn với nội dung là chiết khấu cưới vận chuyển của năm 2025 nhưng số tiền k ghi âm thành ra hóa đơn này trên trang thuế được tính là chi phí ạ. Bên đó cũng chưa chuyển tiền chiết khấu về nên trong bảng kê chi phí của quý 1/2026 em có loại hóa đơn này ra, không kê lên tờ khai VAT. Đến ngày 4/5 bên BE đã chuyển tiền chiết khấu, vậy thì hóa đơn này có được kê lại trên bảng kê chi phí và hạch toán như bình thường không ạ