Anh chị cho e hỏi
Hóa đơn đã lập tháng 7/2025 đến tháng 1/2026 e mới điều chỉnh giảm thuế (hóa đơn chỉ giảm tiền thuế VAT) thì e hạch toán đưa hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ báo cáo nào vậy ạ, và có bị phạt gì không ạ,
Hay e chỉ cần nhập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế cho kỳ của năm 2026 còn kỳ của năm 2025 không bị ảnh hưởng gì đến báo cáo hay phải làm lai báo cáo 2025 vậy a?
Hóa đơn đã lập tháng 7/2025 đến tháng 1/2026 e mới điều chỉnh giảm thuế (hóa đơn chỉ giảm tiền thuế VAT) thì e hạch toán đưa hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ báo cáo nào vậy ạ, và có bị phạt gì không ạ,
Hay e chỉ cần nhập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế cho kỳ của năm 2026 còn kỳ của năm 2025 không bị ảnh hưởng gì đến báo cáo hay phải làm lai báo cáo 2025 vậy a?